Lançamentos de Saídas

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Lançamentos de Saídas

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Nesta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de saída.

Aba Nota:

 

Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento que receberá os lançamentos.
 
Mês/Ano: Informar o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA.

 

Lançamento: Selecionar o Tipo de Lançamento desejado. O tipo de lançamento habilitará somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitação. Podem ser cadastrados diversos tipos de lançamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa, etc.

 

Dia do Lcto: Informar o dia de lançamento da nota fiscal, ou seja, o dia em que a empresa recebeu a nota fiscal. Para nota de saída, esta data será igual a data de emissão da nota.

 

Espécie: Informar a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc).

 

Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95. Pode-se utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponíveis.

 

Série: Informar a série do documento fiscal.

 

Subsérie: Informar a subsérie do documento fiscal.

 

NF: Informar o número da nota fiscal. Pode ser informado um intervalo de notas, ou se for nota única, repetir o número nos dois campos.

 

Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

 

Emitente: Informar o código do emitente ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12)

 

Nat. Operação: Selecionar o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal. (F12)

 

Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003. O sistema exibirá os CFOP´s conforme o Mês e Ano de lançamento.

 

Nota: Ao lado do campo Nat. Operação tem um campo em branco, neste devemos informar a variação da natureza de operação.  (F12)

Inicialmente o sistema puxará como padrão sempre a variação 01.

 

Consulte os tópicos Natureza de Operação e Variação da Natureza

Através destes cadastros são definidos as incidências dos impostos para a Natureza de Operação.

 

Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informar o CFOP de Substituição Tributária. (F12)

 


ATENÇÃO: Nos campos Nat. Operação e Nat. Operação S.T., informar o CFOP preponderante da nota, ou seja, se a nota tiver além do CFOP normal e de ST, outro CFOP, este deve ser informado nos itens da nota.


 

Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil. (F12)

 

A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada.

 

Classificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil.

 

A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada.

 

Complemento: Informar um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para utilizá-lo, a Operação Contábil deve estar com o histórico parametrizado para utilizar este campo. Cada nota pode receber um texto distinto. Será utilizado tanto na contabilização on-line quanto por lote.

 

Valor contábil: Informar o valor contábil da nota fiscal.
Valor do Serviço: Este campo será habilitado para edição quando no Tipo de Lançamento (Cadastros/Genéricos/Tipos de Lançamento), estiver marcada a opção Pedir Informação de Serviços. Quando o tipo de lançamento for Somente Serviços, o campo não será habilitado para edição e será preenchido automaticamente no mesmo o valor contábil da nota. Quando no tipo de Lançamento não estiver marcada a opção de Pedir Informações de Serviço, o campo não será habilitado e estará preenchido com zeros.
Valor do IPI: Informar, se for o caso, o valor do IPI da nota fiscal. Este campo será habilitado se no tipo do lançamento (cadastros/genéricos/tipos de lançamentos) estiver marcada a opção Pedir Valor de IPI.
Valor do ICMS ST: Informar, se for o caso, o valor do ICMS ST da nota fiscal.
Total de Descontos: Informar, se for o caso, o valor total de descontos da nota fiscal, seja desconto por item e/ou desconto global da nota.
Frete: Informar, se for o caso, o valor do frete da nota fiscal.
Despesas: Informar, se for o caso, o valor das despesas acessórias da nota fiscal.
Seguro: Informar, se for o caso, o valor do seguro.
Total dos Produtos: Campo preenchido automaticamente com o valor dos produtos, que será: (valor contábil - serviço - IPI - ICMS ST + descontos - frete - despesas - seguro).

OBSERVAÇÃO: Os valores informados nos campos Valor Contábil a Total dos Produtos, serão utilizados durante o lançamento, para composição das bases de cálculo dos tributos, inclusive para cálculo de rateio de frete, despesas e seguro, bem como, na composição do desconto global, informado na aba Complemento.


 

No quadro Pagamento, será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação, permitindo alteração.

Nota: O campo Caixa/Banco só será habilitado quando a opção selecionada for À vista.

No quadro Frete, marcar o tipo de frete:

 

Sem cobrança de frete
Por conta do Remetente: CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor
Por conta do Destinatário: FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador
Por conta do Emitente
Por conta de Terceiros

O tipo de frete será marcado conforme parametrizado em Cadastros\ Genéricos\ Tipos de Lançamento, podendo ser alterado.

Para os CFOPs 5.352, 6.352, 5.353, 6.353, 5.357 ou 6.357, será selecionada a opção "Por conta do Destinatário: FOB"

 

Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 no arquivo a ser enviado ao FISCO.

 

Não contabilizar esta nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a contabilidade.

 

Em Cadastros\ Contabilização\ Natureza/Classificação, é possível parametrizar no CFOP para que esta opção venha automaticamente marcada.

No quadro Observações, informar quaisquer observações que julgue importante. Esta informação será considerada na emissão dos livros.

Este campo pode também ser utilizado para informar a situação do documento fiscal, para fins de geração do SPED Fiscal.

Via de regra, as notas serão geradas no SPED com situação 00 - Regular. Entretanto a situação pode ser gerada com situações distintas, conforme abaixo:

 

01-Documento regular extemporâneo

Incluir no campo observação o conteúdo: EXTEMPORANEO ou EXTEMPORANEA

 

02-Documento cancelado

Incluir no campo observação o conteúdo: CANCELADO ou CANCELADA

A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.

 

03-Documento cancelado extemporâneo

Incluir no campo observação o conteúdo: CANCELADO ou CANCELADA + EXTEMPORANEO ou EXTEMPORANEA

 

04-NFe denegada

Incluir no campo observação o conteúdo: DENEGADO ou DENEGADA

A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.

 

05-Nfe - Numeração inutilizada

Incluir no campo observação o conteúdo: INUTILIZADO ou INUTILIZADA

A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.

 

08-Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Incluir no campo observação o conteúdo: REGIME ESPECIAL ou NORMA ESPECIFICA

 

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