Cadastro Geral de Comunicação Bancária

Navegação:  Cordilheira Gerenciador de Escritórios > Cadastros > Portadores > Parâmetros > Comunicação Bancária >

Cadastro Geral de Comunicação Bancária

Página anteriorVoltar ao tópico principalPróxima página

 

Cadastre nesta rotina os parâmetros para posterior geração do arquivo de remessa e retorno bancário.

 

1.Seleção do arquivo .conf: Informe o diretório onde está localizado o arquivo referente a este portador/banco, para geração dos boletos bancários.

 

2.Nosso Número de Documento gerado pelo Banco: Esta opção deve ser marcada quando para a carteira utilizada é o banco quem gera o nosso número, os boletos e realiza o envio dos mesmos.

 

3.Nosso Número Inicial: Codificação gerada automaticamente quando da emissão de boletos bancários.

 

4.Nosso Número Final: Codificação gerada automaticamente quando da emissão de boletos bancários.

 

5.Código do Cedente: A informação e o nome deste campo irão depender da opção selecionada no campo 1 Seleção do arquivo .conf.

 

6.Diretório para remessa: Informe o diretório onde serão gravados os arquivos de remessa bancária.

 

7.Outro Dado Configuração 1: A informação e o nome deste campo irão depender da opção selecionada no campo 1 Seleção do arquivo .conf.

 

8.Outro Dado Configuração 2: A informação e o nome deste campo irão depender da opção selecionada no campo 1 Seleção do arquivo .conf.

 

9.Espécie de documento: Selecione a espécie de documento a ser utilizada para a geração dos boletos.

 

10.  Carteira descontada: Marque esta opção quando a carteira utilizada for do tipo descontada.

 

11.  Layout de Remessa: Selecione o layout conforme orientações do banco.

 

12.  Layout de Retorno: Selecione o layout conforme orientações do banco.