Parâmetros para Integração Contábil

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Parâmetros para Integração Contábil

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Armazena as informações necessárias para realização da Integração Contábil entre os módulos Cordilheira.

Utiliza Integração Contábil: Marque esta opção para posterior integração do módulo Escrita Fiscal com o Sistema Contábil. Se esta opção não for marcada será desabilitada a guia Contabilização, das rotinas de Lançamento de Entrada, Saída e Conhecimento de Frete.

 

Contabilizar nota fiscal pelos itens

Com esta opção marcada, a contabilização das notas de entrada, saída e frete será efetuada a partir do CFOP informado nos itens das notas.

 

Se não marcar a opção, a contabilização será efetuada a partir do CFOP principal da nota, informado na aba Nota.

Contabilizar por Centro de Custo

Com esta opção marcada, na aba Contabilização, será habilitado o campo Centro de Custos nos lançamentos de notas fiscais.

Contabilizar apropriação de tributos

Com esta opção marcada, os tributos são contabilizados a partir da apuração destes no Escrita Fiscal.

Contabilizar pagamento de tributos do CEF

Com esta opção marcada, ao registrar o pagamentos de tributos no Cordilheira Escrita Fiscal, é efetuada a contabilização deste pagamento. Esta opção é independente da contabilização on-line das notas fiscais.

Contabilizar pagamento de tributos do CRH

Com esta opção marcada, ao registrar o pagamentos de tributos no Cordilheira Recursos Humanos, é efetuada a contabilização deste pagamento.

Efetuar Contabilização On-line

Com esta opção marcada, os lançamentos contábeis serão realizados no momento da inclusão da nota fiscal, sem necessidade de posterior geração de lote para integração. Os tributos são contabilizados automaticamente quando efetuada a Apuração de Tributos.

 

OBS.: Notas importadas não são contabilizadas on-line. Desta forma, se houver importação de notas, ao gerar o lote contábil serão consideradas somente as notas que foram importadas e que ainda não foram contabilizadas.

 

Se uma nota for importada e após ela for alterada, estando parametrizado para contabilizar on-line, fará a contabilização da nota ao gravar a alterações. No lote, esta nota não será mais considerada.

Validar contas de acordo com o módulo Cordilheira Sistema Contábil

Valida as contas contábeis informadas nos módulos CRH, CEF e CCP, com a finalidade de efetuar a integração contábil com o CSC. Por outro lado, quando a contabilidade não é efetuada pelo CSC e sim por outro sistema contábil, não há porque validar tais contas e esse campo não deve ser selecionado.

Note que o campo só permite alteração quando a opção Efetuar Contabilização On-line não estiver selecionada.

Botão Matriz de Contabilização
Quadro Agrupamento:

Selecione a forma que será utilizada na geração do lote para contabilidade. Esta opção é desabilitada quando a empresa utiliza Contabilização On Line e quando efetua a contabilização pelos itens da nota.

Agrupar lançamentos de entrada/saída: Marque caso deseje reduzir o número de lançamentos contábeis efetuando agrupamentos.

 

Agrupar por conta contábil

Agrupa os lançamentos contábeis por conta, gerando um único lançamento (em uma única data) com o valor total de cada conta contábil.

Agrupar por data/conta contábil

Agrupa os lançamentos contábeis por conta e data, gerando um lançamento para cada data e conta contábil.

Quadro Contabilização de Notas Fiscais:

 

Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada

O valor do ICMS será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída

O valor do IPI será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Contabilizar ICMS e IPI nota a nota

Para cada nota fiscal será gerado um lançamento específico para o ICMS e para o IPI. Assim, na apuração de tributos não será gerada a contabilização destes tributos de forma agrupada.

OBS.: Esta opção não será habilitada quando optar por contabilizar as notas a partir do CFOP dos itens.

Quadro  Formação do Histórico Contábil: Esta opção é válida para a contabilização on-line e em lote (Módulos/ Integração Contábil/ Cordilheira Sistema Contábil). Nas integrações pelas rotinas Cordilheira Remoto e Arquivo Texto serão enviadas sempre a razão social do emitente/destinatário como complemento do histórico.

Utilizar o nome de fantasia

Envia o nome de fantasia do emitente/destinatário como complemento do histórico na integração contábil.

Utilizar a razão social

Envia a razão social do emitente/destinatário como complemento do histórico na integração contábil.

 

Observações:

Quando desmarcada a opção 'Utiliza Integração Contábil', nessa mesma tela, será considerado como padrão a opção 'Utilizar o nome de fantasia'.

Se no cadastro do emitente/destinatário não estiver informado o nome de fantasia da empresa, será enviada para a integração contábil a razão social, independente da opção marcada.

 

Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta opção possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatário o sistema cadastre automaticamente sua conta no plano de contas, no Cordilheira Sistema Contábil e também vincule esta conta no Cordilheira Escrita Fiscal.

Será considerada esta opção tanto no cadastro manual do emitente/destinatário quanto no cadastro efetuado através de importação.

Marcando esta opção, são habilitados os quadros abaixo:

Clientes no plano de contas:

 

Conta Sintética

Informe a classificação contábil do grupo de clientes no plano de contas. (F12)

Cliente Único

Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os clientes, informe o código reduzido desta conta. (F12)

 

Fornecedores no plano de contas:

 

Conta Sintética

Informe a classificação contábil do grupo dos fornecedores no plano de contas. (F12)

Fornecedor Único

Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os fornecedores, informe o código reduzido desta conta. (F12)