Gera um lote para a Contabilidade contendo os lançamentos fiscais. O lote deve ser liberado na Contabilidade.
Se existir alguma conta ou histórico não informado, não será possível fazer a integração. Para efetuar a integração é necessário que as contas existam no plano de contas e que estejam cadastradas para Emitentes/Destinatários, Natureza de Operação e Apropriação de Impostos.
O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.
Opções em Tela
• | Mês/Ano: Informe o mês e ano que será integrado. |
• | Intervalo de Dias: Possibilita a integração contábil por períodos, dentro do mês. Esta opção é válida somente para as notas fiscais de entrada e saída. |
Quadro Opções
• | Integrar Notas de Entrada: Integra as notas fiscais de entradas |
• | Integrar Notas de Saída: Integra as notas fiscais de saída e serviços |
• | Integrar Apropriação de Tributos: Nesta opção serão gerados os lançamentos de notas fiscais e apropriação de impostos. Se já efetuou a integração das notas, os lançamentos de apropriação de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente. |
• | Integrar Bases Extras Tributáveis e Valores Extras Tributados: Com esta opção marcada, serão gerados os lançamentos de bases/valores realizados no período indicado. |
Quadro Gerar Lançamentos
• | Conforme data contábil: Se marcada esta opção, contabilizará as notas de acordo com a sua data de emissão. |
• | No último dia do mês: Se marcada esta opção, contabilizará as notas no último dia do mês, sem levar em consideração a sua data de emissão. |
Quadro Classificação
Para os lançamentos de notas fiscais, selecione uma das opções:
• | Sequência de Lançamento |
• | Dia de Lançamento |
Opções em Tela
• | Exibir lançamentos: Marcando esta opção, será exibida uma grid com os lançamentos que serão gerados. Esta opção vem por padrão desmarcada e, para empresas com volume alto de lançamentos é recomendado não exibir os lançamentos, pois isto deixa a rotina mais lenta. |
• | Número de Lançamentos: Apresenta a quantidade de lançamentos que serão integrados. |
Ao concluir a parametrização para gerar o lote contábil, clique no botão OK. O sistema conferirá o lote em busca de ocorrências que, se houverem, devem ser corrigidas. Caso não possua ocorrências, clique no botão Gerar Lote.
Cadastro(s) relacionado(s):