Livro de Apuração de ICMS

Navegação:  Fiscal > Relatórios > Legais >

Livro de Apuração de ICMS

Página anteriorVoltar ao tópico principalPróxima página

Emite o Livro de Apuração de ICMS, conforme Regulamento de ICMS.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

 

Período: Informe o intervalo inicial e final de emissão, no formato MM/AAAA.

 

Os campos Natureza de Operação, Classificação 1 e Classificação 2 são filtros para a emissão do relatório.

 

Oficial: Se marcado dará continuidade ao número do livro e páginas.

O número do livro/página é informado em Parâmetros/Números. Após a emissão dos livros poderá emitir os termos de abertura e encerramento, em Relatórios, Contábeis, Termos de Abertura/Encerramento.

 

Listar dados para assinatura: Habilitado apenas para o estado da BAHIA. Com esta opção marcada, as assinaturas serão impressas no relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação.

 

Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opção, o relatório será emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitirá somente os lançamentos que tenham os Emitentes/Destinatários com mesmo estado que o do estabelecimento selecionado.

 

Gerar os dados a partir dos itens das notas: Com esta opção marcada, os CFOP's e os valores serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente.

 

ATENÇÃO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, é imprescindível que os itens estejam corretamente lançados, com informação de CST, CFOP e valores. O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas.

 

Para notas que não há itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados serão gerados a partir da aba Bases.

 

Uma vez emitido o relatório com esta opção selecionada, na próxima emissão o campo virá automaticamente marcado, permitindo alterações.

 

Se a opção não for marcada, os dados do relatório serão gerados a partir da aba Bases das notas fiscais.

 

Processamento Definitivo: Se marcado, registrará a emissão/processamento, para o controle de rotinas geradas ou a gerar.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.