Geração de Dados para Emissão de Relatórios

Navegação:  Folha de Pagamento > Módulos > Férias >

Geração de Dados para Emissão de Relatórios

Página anteriorVoltar ao tópico principalPróxima página

Geração necessária para a emissão de cheques e relatórios somente para o tipo de processamento 5 - Férias.

Mês/Ano: Informar a data de referência no formato MM/AAAA.

 

Período de Férias: Informar o intervalo de data de processamento no formato DD/MM/AAAA.Para este filtro o sistema considera a data de processamento das férias, que pode ser consultada em Módulos/Férias/Manutenção de Férias.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

 

Denominação: Selecione o tipo de Recibo de Férias processada.

Férias normais (padrão)

Férias coletivas

Adiantamento de férias

Para emitir os relatórios selecionar o tipo de Processamento 5 - Férias.

 

Tópico(s) relacionado(s):

Estorno do Cálculo

 

Memória de Cálculo