Layout do arquivo de Importação Padrão para a Contabilidade

Navegação:  »Não há tópicos acima deste nível«

Layout do arquivo de Importação Padrão para a Contabilidade

Voltar ao tópico principal

Para a importação dos dados, será inicialmente necessário que forneça um arquivo com as seguintes características:

1) Layout do arquivo gerado:

 

Importação Padrão para a Contabilidade

 

Tipo do arquivo: Texto

Tamanho de cada registro: 132 bytes

Layout

 

Instruções para preenchimento dos dados do layout

Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico
 

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

 

Campos

Tipo

Tamanho

Requerido

Descrição

Número de identificação da conta partida

Numérico

08

Sim

Posição 1 a 8 completando com zeros à esquerda.

Data da contabilização

Data

08(formato: DDMMAAAA)

Sim

Posição 9 a16 completando com zeros à esquerda.

Código reduzido de crédito

Numérico

10


Posição 17 a 26 completando com zeros à esquerda.

Código reduzido de débito

Numérico

10


Posição 27 a  36 completando com zeros à esquerda.

Valor do lançamento contábil

Numérico

12

Sim

Posição 37 a  48, onde  as posições 47 e 48 são reservadas para indicar os valores das casas decimais               (colocar zeros caso não seja um valor decimal)

Código do Histórico Padrão

Numérico

04


Posição 49 a 52 completando com zeros à esquerda.

Código do setor de crédito

Numérico

04


Posição 53 a  56 completando com zeros à esquerda.

Código do setor de débito

Numérico

04


Posição 57 a 60 completando com zeros à esquerda.

Valor do lançamento para o setor

Numérico

12


Posição 61 a  72, onde  as posições 71 e 72 são reservadas para indicar os valores das casas decimais               (colocar zeros caso não seja um valor decimal)

Descrição

Alfanumérico

60


Posição 73 a  132

Observações:

 

Número de identificação da conta partida: É gerado um número sequencial automaticamente.

 

Data da contabilização: Será gerada para todos os lançamentos a data informada na tela através do campo: Data dos Lançamentos.

 

Não colocar ponto para indicar valor decimal.

 

Complemento de Histórico: Para compor os dados para este campo, o sistema tratará da seguinte forma:

- Será gerada a informação constante no cadastro de Complemento de histórico para a conta em questão;

- Caso o cadastro não esteja preenchido, será utilizada a informação do campo existente na tela de geração do arquivo #Complemento#;

- Caso não houver informação no cadastro da conta ou na tela de geração, será gerada a descrição de integração, composta pelo tipo de geração (tipo de processamento) mais o mês/ano.

Código reduzido de crédito: Será gerado o código reduzido da conta.
Código reduzido de débito: Será gerado o código reduzido da conta.
Código do Histórico Padrão: Para compor os dados para este campo, o sistema tratará da seguinte forma:

- Será gerada a informação constante no cadastro de Histórico Padrão para a conta em questão;

- Caso o cadastro não esteja preenchido, será utilizada a informação do campo existente na tela de geração do arquivo #Histórico Padrão#;

- Caso não houver informação no cadastro da conta ou na tela de geração, serão gerados zeros para o campo;

 

Código do setor de crédito: Será gerado o Centro de Custo do lançamento a crédito.

 

Código do setor de débito: Será gerado o Centro de Custo do lançamento a débito.