Crédito em Conta-Banco Mercantil do Brasil

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Informações campo a campo:

1.Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

 

2.Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

3.Código do Banco: Selecionar o banco para geração.

 

4.Data do Crédito: Informar a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA.

 

5.Número da Remessa Diário: Informe o número diário da remessa.

 

6.Diretório: Informe o diretório do arquivo a ser gerado. (conforme orientação do banco)

 

7.Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo a ser gerado. (conforme orientação do banco)

 

8.Data de Processamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias.

 

9.Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

 

10.Opções para geração dos eventos.

 

11.Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

 

Gerar para:
Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;
Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;
Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

 

Tópico(s) relacionado(s):

Relação para Crédito em Conta.