Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência dos lançamentos que serão gerados na integração contábil.
Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil.
➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar a planilha. |
➢ | Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. |
➢ | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
➢ | No quadro Integração, marque as opções. |
Folha Mensal |
Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina. |
Provisão de Férias/13º Salário |
Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina. |
Pró-labore/Autônomos |
Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina. |
Contabilizar FGTS recolhido em GRRF |
Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS. |
➢ | No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções. |
Por Centro de Custo/Evento (padrão) |
Por Centro de Custo/Conta Contábil |
Por Conta Contábil |
➢ | No quadro Situação, marque uma das opções. |
➢ | A opção Lista Somente lançamentos sem conta, se marcada, exibirá somente os lançamentos que não tenham a conta contábil relacionada, facilitando assim a conferência de inconsistências. |
Observação: Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos acesse as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastro/Contabilização.
Tópicos relacionados: