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Notas que possuírem Carta de Correção poderão ser alteradas: Possibilita que Notas Fiscais que já possuem carta de correção possam ser alteradas.

Imprime Razão Social no Complemento da Integração Contábil: Demonstrará no complemento dos lançamentos a razão social dos Clientes e Fornecedores ao invés do nome fantasia (apelido), que é o padrão.

Utiliza Pagamento a Fornecedores: Quando habilitada, permite a integração com o sistema de pagamentos PAGFOR. Esta integração está disponível somente para o Banco Bradesco.

Visualizar somente Movimentações não Conferidas: Para o Fox, o termo Movimento Conferido, significa o fechamento do módulo, ou seja, a segurança de que nenhum dado possa ser alterado após a marcação do fechamento. Habilitando esta configuração, quando acessar a rotina Módulos/ Movimento Conferido e pressionar F3, o sistema demonstrará somente as movimentações que ainda não foram encerradas.

Utiliza Impressora de Cheque:  Esta opção habilita a guia Impressora de cheque, no Módulo Financeiro, em Relatórios/ Cheques.

Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Na consulta de um produto PageDown nos Módulos de Compras e Vendas serão mostrados todos os produtos independente do tipo. Exemplos: produto acabado, consumo, matéria prima, etc.

Permitir que seja feita uma nota complementar sem informar o número da nota que está complementando: No cadastro das Notas Fiscais, na guia Adicionais, quando seleciona a situação Complementar/Transf. ICMS, são habilitados os campos Tipo de Registro, Número e Natureza da Operação. Esta opção permite gravar a Nota Complementar sem informar o número da Nota que está sendo complementada.

Realiza Operação Triangular: Trata operações trianguladas nas Compras e Vendas. Quando habilitada esta configuração, no módulo Compras, em Módulos/ Notas Fiscais de Compra, na guia Adicionais, é habilitada a opção 'Mercadoria de propriedade de terceiro', e o campo 'Empresa' para seleção da empresa proprietária.

Observações:

Nas Notas Fiscais de retorno, quando é informado o número da Nota Fiscal ou utilizada a pesquisa o sistema apresentará o código do fornecedor e da empresa proprietária da mercadoria na pesquisa.

Quando a Nota Fiscal de entrada possuir esta situação o sistema permitirá o retorno da mercadoria para a empresa proprietária.

A natureza de operação deve estar marcada com a opção de Remessa/Retorno ou dependendo do caso Beneficiamento.

Preencher automaticamente campo número no filtro para impressão de documentos no ReportX View: Nos cadastros de Compras e Vendas (Pedidos, NF, Orçamentos, Serviços, etc.) ao clicar no botão para IMPRIMIR o registro, o número do documento será trazido automaticamente para emissão, sem a necessidade de digitá-lo.

Quando o Conceito da Empresa estiver Bloqueado (Travar, Travar com Senha, Só avisar, Não avisar): Esta configuração diz respeito ao cadastro de empresas em Cadastros/ Gerais/ Empresas, na guia Específicos. Existe a opção 'Cliente/Fornecedor Bloqueado', e acima um campo chamado 'Conceito'.

A informação do campo Conceito será exibida nas movimentações quando selecionada a empresa bloqueada, e também procederá de acordo com a opção selecionada:

Travar

Exibe a mensagem e não permite continuar a operação.

Travar com Senha

Exibe a mensagem, mas permite o usuário continuar a operação mediante a informação de uma senha.

Só avisar

Avisa que a empresa está bloqueada mas permite continuar a operação.

Não avisar

Permite efetuar a operação e não avisa que a empresa está bloqueada.

Solicitar Senha para os (Níveis/Usuários) de Vendas: No caso da opção Travar com senha (conforme configuração acima), informe quais usuários ou qual nível de acesso pode liberar este Fornecedor/ Cliente. Os nomes dos usuários ou níveis (grupos) podem ser incluídos separados por ponto-e-vírgula (;).

Controla projeto: S/N

Informando SIM, o sistema permitirá o cadastro de projetos em Cadastros/ Genéricos/ Projetos, e nos cadastros de Notas Fiscais, apresenta a coluna Projeto para vinculação junto ao local.

Incluir NCM em Observações de Notas Fiscais: S/N

Caso o NCM já venha impresso na Nota, configurar no cadastro do NCM, no módulo Estoque, para não incluir o NCM nas Notas Fiscais para que desta forma não duplique a informação na emissão da NF.

Confirmar Alteração de Ambiente (Homologação, Produção): O sistema permite alterar o tipo de ambiente para a geração das Notas Fiscais Eletrônicas, podendo ser:

Homologação

Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de Homologação. Os documentos eletrônicos gerados não tem validade jurídica.

Produção

Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de Produção.