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Dados adicionais:

Validade: Informe a data de validade do orçamento. Uma vez expirada esta data o orçamento automaticamente torna-se inválido.

 

Série: Informe a Série da Nota Fiscal.

 

Obs.: Este campo somente será habilitado para o cadastro de Notas Fiscais.

 

Situação: Selecione uma das opções para registro.

 

Normal

No momento do cadastro o sistema sempre apontará a situação como normal.

Cancelado

Alterar manualmente quando pedido for cancelado.

Parcialmente Entregue

Será alterado automaticamente de acordo com a geração da nota fiscal.

Bloqueado - Em Verificação

 

Bloqueado - Sem Crédito

 

Bloqueado - Programado

 

Totalmente Entregue

Será alterado automaticamente de acordo com a geração da nota fiscal.

 

 

Tipo de Registro: Selecione o tipo global.

 

Motivo: Se o pedido for cancelado utilize este campo para registrar o motivo.

 

Ped. Cliente: Utilize este campo para informado o nome/razão do Cliente.


Cobrança:

Banco: Selecione o banco para a cobrança. (Page Down)

 

Conta Financeira: Selecione a conta financeira. (Page Down)


Outras Informações:

Serão apresentados os rótulos (campos) cadastrados em Cadastros/ Configuração Vendas, na guia Vendas, no quadro: "Campos para Configuração de Outras Informações".

É permitida a criação de até 10 (dez) campos para informação livre de dados com até 30 (trinta) caracteres.