Emite a relação para crédito em conta corrente dos funcionários, para cada processamento efetuado.
Poderá gerar o arquivo de crédito em conta através da rotina disponível em Módulos/Crédito em Conta.
| ➢ | Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. |
| ➢ | Classificação: Selecionar a ordem que os funcionários serão listados no arquivo. |
| ➢ | Data do Pagamento: Se necessário, pode filtrar o processamento por data de pagamento. |
| ➢ | Os campos Banco, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
| ➢ | No quadro Situação marque uma das opções. |
| ➢ | Emitir para: |
| • | Funcionários: gera o relatório de crédito em conta somente para Funcionários; |
| • | Diretores: gera o relatório de crédito em conta somente para Diretores; |
| • | Autônomos: gera o relatório de crédito em conta somente para Autônomos; |
| ➢ | Listar: |
| • | Função: Se marcada listará uma coluna com a função dos funcionários. |
| • | CPF: Se marcada listará uma coluna com o CPF dos funcionários. |
| • | Somente total por banco: Se marcada listará apenas os valores totais por bancos. |
| • | Imprimir dados em destaque: Se marcada irá imprimir dados em destaque. |
| • | Somente sem dados bancários cadastrados: Se marcada, gera apenas relatórios de funcionários sem dados bancários cadastrados. |
| ➢ | Opções para geração dos eventos: este quadro será habilitado somente para o processamento 2- Pagamento mensal e somente se houver eventos cadastrados em Utilitários\ Seleção de Eventos para Emissão à Parte. |

Considerar todos os eventos: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário considerando todos os eventos da folha mensal, ou seja, será gerado um único relatório no mês.
Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário considerando somente os eventos selecionados em Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte. Assim, precisará ser gerado mais um relatório, com o líquido correspondente aos demais eventos. Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário desconsiderando os eventos selecionados e considerando somente os demais eventos da folha mensal. Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
OBSERVAÇÃO 1: Dependendo do conjunto de eventos selecionados, pode gerar o líquido negativo. Deve-se efetuar esta seleção de forma bem criteriosa para não ocorrer este problema.
Verifique aqui o material completo para utilização desta funcionalidade do sistema.