Integração Contábil CM

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Integração Contábil CM

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Esta rotina gera os lançamentos contábeis em arquivo texto para posterior importação no Layout CM.

O sucesso da geração dos dados depende da conferência da Planilha Contábil.

 

Mês/Ano: Informe o mês e o ano. É possível gerar lotes de integração de meses anteriores.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

Estabelecimento Sisdia: Informe o código do estabelecimento no sistema Sisdia onde serão importados os lançamentos contábeis.

 

Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis. Todos os pagamentos e impostos serão contabilizados nesta data.

 

Diretório para Geração: Informe o diretório onde será gerado o arquivo.

 

Complemento: Complemento para os históricos contábeis.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a geração dos dados.

 

 

No quadro Integração, marque as opções.

 

Folha Mensal

Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.

Provisão de Férias/13º Salário

Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina.

Pró-labore/Autônomos

Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina.

Contabilizar FGTS recolhido em GRRF

Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS.

No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções.

Por Centro de Custo/Evento (padrão)

Por Centro de Custo/Conta Contábil

Por Conta Contábil

No quadro Opções de Layout, selecione em qual layout deseja gerar o arquivo.

Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos, utilize as rotinas de Cadastro, Genéricos, Contabilização, Contas por Evento e Apropriação de Impostos.

 

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