Cadastro de Contas a Conciliar

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Cadastro de Contas a Conciliar

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Nesta rotina devem ser definidas quais contas serão conciliadas na empresa e a partir de qual data o sistema passará a efetuar este controle.

 

Para que seja possível executar a conciliação, é imprescindível que as contas estejam definidas.

 

Classificação: Neste campo deve ser selecionada a conta que será conciliada. Pode ser selecionada tanto uma conta analítica quanto sintética. Se for uma conta sintética, todas as contas analíticas do grupo serão selecionadas para conciliação.

 

Tipo de Conciliação: Selecionar qual tipo de conciliação será efetuada para a conta: Bancária ou Contábil.

 

Data Inicial: Informar neste campo a partir de que data será efetuada a conciliação contábil pelo sistema. O sistema considerará que até a data informada na tela os lançamentos já estão conciliados.

 

Conciliação obrigatória: Marcando esta opção, para que em Módulos\ Fechamento Mensal seja possível alterar o status do período para Conciliado, não poderá ter lançamento não conciliado no período, para esta conta.

 

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Conciliação Contábil

 

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