Planilha de Integração Contábil

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Planilha de Integração Contábil

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Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência dos lançamentos que serão gerados na integração contábil.

Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil.

Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar a planilha.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

 

No quadro Integração, marque as opções.

 

Folha Mensal

Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.

Provisão de Férias/13º Salário

Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina.

Pró-labore/Autônomos

Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina.

Contabilizar FGTS recolhido em GRRF

Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS.

No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções.

Por Centro de Custo/Evento (padrão)

Por Centro de Custo/Conta Contábil

Por Conta Contábil

No quadro Situação, marque uma das opções.
A opção Lista Somente lançamentos sem conta, se marcada, exibirá somente os lançamentos que não tenham a conta contábil relacionada, facilitando assim a conferência de inconsistências.

Observação: Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos acesse as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastro/Contabilização.

 

Tópicos relacionados:

Contas por Evento
Apropriação de Impostos
Cálculo da Provisão de Férias
Cálculo da Provisão de 13º Salário