Gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contábil, quando este não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo pode ser transmitido para o contador por e-mail ou disquete, para que possa fazer a importação do lote pelo sistema Cordilheira Sistema Contábil.
A importação deve ser efetuada no CSC em Utilitários/ Importação/ Lote Normal, e o lote deverá ser liberado. Também poderá alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.
O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.
➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. É possível gerar lotes de integração de meses anteriores. |
➢ | Processamento: Selecione o Tipo de Processamento. |
➢ | Estabelecimento para Geração: Selecione o código do estabelecimento. |
➢ | Número do Lote: Informe o número do lote. |
➢ | Identificador do Lote: Informe um código que identifique este lote no sistema contábil. Exemplos de Identificador: |
Código alfanumérico |
Significado |
FP0302 |
Folha de Pagamento do mês 03 do ano de 2002 |
FP0402 |
Folha de Pagamento do mês 04 do ano de 2002 |
FP0502 |
Folha de Pagamento do mês 05 do ano de 2002 |
➢ | Data do Lote: Informe a data para o lote que deverá corresponder a data dos lançamentos contábeis. |
➢ | Descrição: Descrição do lote. |
➢ | Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos e impostos serão contabilizados nesta data. |
➢ | Complemento:Complemento para os históricos contábeis. |
➢ | Diretório para Geração: Informe o diretório onde será gerado o arquivo Lotdnnnn.txt. |
➢ | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a integração. |
➢ | No quadro Integração, marque uma das opções: |
Folha Mensal |
Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina. |
Provisão de Férias/13º Salário |
Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina. |
Pró-labore/Autônomos |
Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina. |
Contabilizar FGTS recolhido em GRRF |
Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS. |
➢ | No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções: |
Por Centro de Custo/Evento (padrão) |
Por Centro de Custo/Conta Contábil |
Por Conta Contábil |
➢ | No quadro Situação, marque uma das opções. |
Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastros/Genéricos/Contabilização.
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