Crédito em Conta - Santander Banespa

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Crédito em Conta - Santander Banespa

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Esta opção abre um sub-menu listando as modalidades disponíveis:

Padrão 240

Crédito em Conta

 

Informações campo a campo:

Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

Código do Banco: Selecione o banco de geração.

 

Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA.

 

Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado.

 

Validade do Pagamento: Campo disponível para a modalidade Cartão Salário.

 

Data de Processamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Gerar para recibos de contrato intermitente: Habilitado para processamento tipo 2. Estando a opção marcada, irá habilitar o campo “Data de Pagamento” que deverá ser informado para filtrar os recibos e os funcionários com contrato intermitente para geração no arquivo.

 

Se o pagamento dos recibos de intermitente for mensal, irá gerar o valor total juntamente com os demais funcionários, pelo mês/ano de processamento.

 

Opções para geração dos eventos.

 

Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.
Gerar para:
Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;
Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;
Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

Importante:

Para validar com sucesso o arquivo de crédito em conta do banco Santander, no menu Cadastros/Bancos na aba Crédito em Conta Corrente no campo Número do Convênio, a informação deve ser formada pelo código do banco + agência + número do convênio.

 

Exemplo:

o código do Santander no Febraban é 33

agência da empresa 2027

número do convênio 008300011723

 

Sendo assim, no campo código do convênio, deve informar: 00332027008300011723

 

Para gerar o arquivo de crédito em conta, deve ser utilizada a rotina Módulos/crédito em conta/Santander-Banespa, pois nesta opção é que o layout está adequado para gerar conforme o número do banco 033.

 

Tópico(s) relacionado(s):

 

Relação para Crédito em Conta.