Arquivo de Lote Contábil (Remoto)

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Arquivo de Lote Contábil (Remoto)

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Gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o módulo Contabilidade, quando este não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo pode ser transmitido para o contador por e-mail ou disquete, para que possa fazer a importação do lote pelo sistema módulo Contabilidade.

 

A importação deve ser efetuada na Contabilidade em Utilitários/ Importação/ Lote Normal, e o lote deverá ser liberado. Também poderá alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.

O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.

Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. É possível gerar lotes de integração de meses anteriores.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento.

 

Estabelecimento para Geração: Selecione o código do estabelecimento.

 

Número do Lote: Informe o número do lote.

 

Identificador do Lote: Informe um código que identifique este lote no sistema contábil. Exemplos de Identificador:

 

Código alfanumérico

Significado

FP0302

Folha de Pagamento do mês 03 do ano de 2002

FP0402

Folha de Pagamento do mês 04 do ano de 2002

FP0502

Folha de Pagamento do mês 05 do ano de 2002

 

Data do Lote: Informe a data para o lote que deverá corresponder a data dos lançamentos contábeis.

 

Descrição: Descrição do lote.

 

Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos e impostos serão contabilizados nesta data.

 

Complemento:Complemento para os históricos contábeis.

 

Diretório para Geração: Informe o diretório onde será gerado o arquivo Lotdnnnn.txt.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a integração.

 

 No quadro Integração, marque uma das opções:

 

Folha Mensal

Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.

Provisão de Férias/13º Salário

Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina.

Pró-labore/Autônomos

Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina.

Contabilizar FGTS recolhido em GRRF

Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS.

 

 

 No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções:

 

Por Centro de Custo/Evento (padrão)

Por Centro de Custo/Conta Contábil

Por Conta Contábil

 

 No quadro Situação, marque uma das opções.

Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastros/Genéricos/Contabilização.

 

 

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