Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição

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Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição

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Possibilita o fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição e a emissão dos respectivos relatórios, de uma empresa, ou de várias empresas ao mesmo tempo.

 

Este processamento apresenta as seguintes rotinas:

 

Fornecimento de VT
Folha para Assinatura de VT
Recibo de VT
Relatório para Compra de VT
Fornecimento de VR
Folha para Assinatura de VR
Recibo de VR
Relatório para Compra de VR

 

 

processamento_10_vt_vr

 

Para este processamento, habilita os campos:

 

Mês/Ano de Desconto: Preenchido automaticamente com a data do sistema, permitindo alteração. Corresponde ao mês/ano da folha de pagamento, na qual será gerado o desconto dos funcionários.
Tendo fornecido os vales, ao calcular a folha, serão gerados automaticamente os eventos de desconto: Evento 75 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE e 62 - DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO.
 
Período de Fornecimento: Preenchido automaticamente, conforme o mês/ano de desconto. Permite alteração.

 

O fornecimento pode ser por período (mensal, quinzenal) quando a opção de fornecimento em Vale Transporte por Funcionário e Vale Refeição por Funcionário for diário.

 

Exemplo de fornecimento para 06/2015:

Para o fornecimento quinzenal deve ser efetuado o fornecimento três vezes no mês:

 

1º) Gerar para primeira quinzena, de 01/06/2015 a 15/06/2015. Emitir os relatórios.

2º) Gerar para segunda quinzena, de 16/06/2015 a 30/06/2015. Emitir os relatórios.

3º) Para geração do desconto automático do vale transporte/vale refeição na folha de pagamento é necessário fazer o fornecimento para o mês todo, de 01/06/2015 a 30/06/2015. Isso porque o processo do fornecimento não é acumulativo.

 

 

Parâmetros do Fornecimento:

 

Na aba 'Parâmetros\Fornecimento de VT e VR, estão os parâmetros para emissão dos relatórios.

 

 

parâmetros_fornecimento_vt_vr

 

Folha para Assinatura de Vale Transporte: Emite a folha para assinatura por funcionário para registrar a entrega dos vales transporte, com espaço para coletar a assinatura.

 

Classificação: Selecione a ordem de emissão do relatório.

 

Listar valor descontado do empregado: Marque a opção para listar o valor a ser descontado do empregado na folha de pagamento.

 

Listar dados bancários: Marque essa opção para listar o banco, a agência e a conta corrente dos funcionários.

 

Listar campo para informar data: Marque essa opção para que seja impresso o campo para o funcionário informar a data em que retirou os vales.

 

Recibo de Vale Transporte: Emite o recibo de vales transporte por funcionário.

 

Classificação: Selecione a ordem de emissão dos recibos.

 

Emitir 2 Recibos por Funcionário: Emite 2 recibos para o mesmo funcionário. Caso não selecione esta opção será impresso um recibo por funcionário, ou seja, na mesma folha serão impressos 2 funcionários diferentes.

 

Relatório para Compra de Vale Transporte: Emite um relatório por linha de vale transporte, para a compra dos vales. Apresenta o valor unitário dos vales e o valor total da linha.  No final o relatório apresenta a totalização do valor de todas as linhas.

 

Listar funcionários por linha: O relatório será emitido por linha apresentando os funcionários vinculados às linhas.

 

Classificação: Possibilita a emissão do relatório em ordem alfabética ou por código dos funcionários. É habilitada quando a opção "Listar funcionários por linha" estiver marcada.

 

Folha para Assinatura de Vale Refeição: Emite a folha para assinatura por funcionário para registrar a entrega do vale.

 

Classificação: Selecione a ordem de emissão do relatório.
 
Listar campo para informar data: Marque essa opção para que seja impresso o campo para o funcionário informar a data em que retirou os vales.

 

Recibo de Vale Refeição: Emite o recibo de vale refeição por funcionário.

 

Classificação: Selecione a ordem de emissão dos recibos.

 

Emitir 2 Recibos por Funcionário: Emite 2 recibos para o mesmo funcionário. Caso não selecione esta opção será impresso um recibo por funcionário, ou seja, na mesma folha serão impressos 2 funcionários diferentes.

 

 

 

Imprimir folha de rosto entre empresas: se marcada, será impressa uma página com o nome da empresa e na sequência seus respectivos relatórios.
 
Enviar direto para impressora: se marcada, os relatórios não serão emitidos em tela, e sim enviados diretamente para impressora.

 

 

Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição junto com a folha mensal

É possível efetuar o fornecimento de vale transporte e vale refeição junto com o cálculo da folha de pagamento. Para isso, basta marcar as opções no cadastro da empresa.
 
Ao efetuar o cálculo da folha de várias empresas ao mesmo tempo (Processamento 2), será efetuado o fornecimento dos vales para as empresas que estiverem parametrizadas para geração junto com a folha mensal. É processado o fornecimento e  calculada a folha de pagamento com os respectivos descontos de vale transporte e vale refeição. (Evento 75 para VT e Evento 62 para VR).

 

Ressaltamos que a utilização do fornecimento de vales junto com o cálculo da folha mensal é uma praticidade para quem não tem a necessidade de controlar a compra e a entrega dos benefícios, apenas o desconto.

 

É o caso dos escritórios contábeis. Normalmente o controle de entrega dos benefícios é de responsabilidade do RH da empresa. Sendo assim, os escritórios não precisam efetuar o fornecimento de vales no início do mês, para ter as quantidades corretas. Só precisam fazer o desconto na folha de pagamento.

 

Será considerado como período de fornecimento o mês/ano de cálculo da folha.

Por exemplo: ao calcular a folha de 03/2015, serão fornecidos vales para o período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

Observação: Se o período de fornecimento for diferente do mês fechado, não poderá ser utilizada esta opção.

 

Para este processo, basta ter o cadastro dos vales por funcionário em Módulos\ Vale Transporte\ Vales por Funcionário e parametrizar o desconto no parâmetro do sindicato, em Cadastros\ Genéricos\ Sindicatos\ Parâmetros.  O vale refeição e a opção de desconto são cadastrados em Módulos\ Vale Refeição\ Vales por Funcionário.

 

Caso a empresa faça ajustes manuais no fornecimento de VT e VR, através da rotina de Alteração de Vales Fornecidos, não é aconselhável a utilização do fornecimento junto com a folha, visto que no recálculo da mesma será feito o fornecimento novamente, substituindo as alterações efetuadas.

 

 

 

 

 

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