Nesta aba devem ser informados todos os itens que compõe a nota fiscal.
➢ | Código/NCM: Selecione o código do item. (F12) |
Para cadastrar os itens acesse a rotina de Cadastros/Produtos.
Novo: Permite realizar o cadastro de Itens através da tela de lançamentos.
➢ | Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercialização do produto, ou seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lançamento manual, o sistema traz automaticamente a unidade de quantificação do inventário, que está informada no cadastro do produto, devendo ser alterada conforme a unidade da nota. |
➢ | Quantidade: Quantidade total adquirida deste item. |
➢ | Valor Total: Informe o valor total deste item. |
➢ | Valor Unitário: Será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e Valor Total do Item. |
➢ | Valor do Desconto: Informe o valor do desconto obtido para as notas de entrada ou o valor do desconto concedido para as notas de saída. |
➢ | Descrição Complementar: Informe uma descrição complementar para o produto, caso haja. |
➢ | Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINCO. Marcando esta opção, o sistema mandará a informação para o SINCO informando que o item foi realmente movimentado, não marcando informará que o item não foi movimentado nesta nota fiscal. |
➢ | Lançamento dos Tributos: |
• | ICMS |
• | IPI |
• | PIS |
➢ | Para confirmar a inclusão de um item clique no botão Gravar Item. |
➢ | Os botões Novo Item, Gravar Item, Excluir Item, Cancelar Item, permitem incluir um novo item, confirmar a inclusão de um item, excluir um item previamente cadastrado e cancelar a inclusão de um item, respectivamente. |
➢ | Valor total dos Itens: Apresenta o valor total bruto dos itens lançados. |
➢ | Desconto dos Itens: Apresenta o somatório do valor de desconto informado nos itens. |
➢ | Valor líquido dos itens: Apresenta o valor líquido dos itens lançados, que corresponde ao valor bruto menos os descontos. |
➢ | Calcular Bases: O cálculo das Bases de ICMS e IPI poderá ser efetuado através das informações dos Itens da Nota Fiscal. |
FORMA DE CÁLCULO DO BOTÃO CALCULAR BASES
ICMS |
|
Campo |
Regra |
Mercadorias |
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 10, 30, 60, 70, 201, 202, 203 e 500 e base de ICMS zerada |
Base ICMS ST |
Somatório do valor de base ICMS ST informado nos itens |
ICMS ST |
Somatório do valor de ICMS ST informado nos itens |
Diferidas |
Somatório do valor total do itens - desconto dos itens, para CST 51 |
Base ICMS |
Somatório do valor de base de ICMS informado nos itens, separado por alíquota |
Alíquota ICMS |
Separado por alíquota informada nos itens |
Valor do ICMS |
Somatório do valor de ICMS informado nos itens, separado por alíquota |
Isentas |
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 40, 41, 103, 300 ou 400 + Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens - base de ICMS dos itens, para CST 20 e 70 |
Outras |
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 50 + Somatório do valor total dos itens -desconto do item - base de ICMS, para CST 51, 90 e 900 |
SIMPLES Nacional |
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, lançado em Outras |
IPI |
|
Campo |
Regra |
Base |
Somatório do valor de base de IPI informado nos itens |
Valor |
Somatório do valor de IPI informado nos itens |
Isentas |
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 02, 03 e 04 |
Outras |
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens - base de IPI dos itens, para CST, 01, 05 e 49 |
RECEITAS DE IRPJ |
|
Campo |
Regra |
Todos (separando conforme percentual de base de IRPJ informado no cadastro do estabelecimento) |
((((Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/seguro rateados) - (desconto global rateado)).
Neste cálculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para incidir IRPJ.
Se houver serviço, a receita é composta apenas do valor do serviço. |
CONTRIBUIÇÕES/TRIBUTOS |
|
Campo |
Regra |
PIS |
Somatório do valor da base de PIS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de serviço, se houver, para CST 50 a 67 |
COFINS |
Somatório do valor da base de COFINS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de serviço, se houver, para CST 50 a 67 |
CSLL |
((((Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/seguro rateados) - (desconto global rateado)) X percentual de base de CSLL s/ mercadorias) + (valor do serviço X percentual de base de CSLL s/ serviço))
Neste cálculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para incidir CSLL. |
IRPJ |
Somatório do (Percentual de base X receitas de IRPJ) |
➢ | Quanto ao rateio de frete/despesas/seguro rateados e desconto global: |
Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias, seguro e/ou desconto global, ao clicar em Calcular Bases, para compor receita de IRPJ e base de CSLL, estes valores serão rateados entre os itens cujo CFOP possua incidência destes tributos.
Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total de descontos - somatório de desconto de todos os itens), lançando-o na aba Complemento e, efetua o rateio, da seguinte forma:
((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor líquido dos itens) * (valor do item – desconto do item))
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