Nesta aba devem ser informados todos os itens que compõe a nota fiscal.
| ➢ | Código/NCM: Selecione o código do item. (F12) | 
Para cadastrar os itens acesse a rotina de Cadastros/Produtos.
Novo: Permite realizar o cadastro de Itens através da tela de lançamentos.
| ➢ | Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercialização do produto, ou seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lançamento manual, o sistema traz automaticamente a unidade de quantificação do inventário, que está informada no cadastro do produto, devendo ser alterada conforme a unidade da nota. | 
| ➢ | Quantidade: Quantidade total adquirida deste item. | 
| ➢ | Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINCO. Marcando esta opção, o sistema mandará a informação para o SINCO informando que o item foi realmente movimentado, não marcando informará que o item não foi movimentado nesta nota fiscal. | 
| ➢ | Valor Total: Informe o valor total deste item. | 
| ➢ | Valor Unitário: Será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e Valor Total do Item. | 
| ➢ | Valor do Desconto: Informe o valor do desconto obtido para as notas de entrada ou o valor do desconto concedido para as notas de saída. | 
| ➢ | Descrição Complementar: Informe uma descrição complementar para o produto, caso haja. | 
| ➢ | Lançamento dos Tributos: | 
| • | ICMS | 
| • | IPI | 
| • | PIS | 
| ➢ | Para confirmar a inclusão de um item clique no botão Gravar Item. | 
| ➢ | Os botões Novo Item, Gravar Item, Exluir Item, Cancelar Item, permitem incluir um novo item, confirmar a inclusão de um item, excluir um item previamente cadastrado e cancelar a inclusão de um item, respectivamente. | 
| ➢ | Valor total dos Itens: Apresenta o valor total bruto dos itens lançados. | 
| ➢ | Desconto dos Itens: Apresenta o somatório do valor de desconto informado nos itens. | 
| ➢ | Valor Líquido dos Itens: Apresenta o valor líquido dos itens lançados, que corresponde ao valor bruto menos os descontos. | 
| ➢ | Calcular Bases: O cálculo das Bases de ICMS e IPI poderá ser efetuado através das informações dos Itens da Nota Fiscal. | 
FORMA DE CÁLCULO DO BOTÃO CALCULAR BASES
ICMS  | 
|
Campo  | 
Regra  | 
Mercadorias  | 
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 10, 30, 60, 70, 201, 202, 203 e 500 e base de ICMS zerada  | 
Base ICMS ST  | 
Somatório do valor de base ICMS ST informado nos itens  | 
ICMS ST  | 
Somatório do valor de ICMS ST informado nos itens  | 
Diferidas  | 
Somatório do valor total do itens - desconto dos itens, para CST 51  | 
Base ICMS  | 
Somatório do valor de base de ICMS informado nos itens, separado por alíquota  | 
Alíquota ICMS  | 
Separado por alíquota informada nos itens  | 
Valor do ICMS  | 
Somatório do valor de ICMS informado nos itens, separado por alíquota  | 
Isentas  | 
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 40, 41, 103, 300 ou 400 + Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens - base de ICMS dos itens, para CST 20 e 70  | 
Outras  | 
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 50 + Somatório do valor total dos itens -desconto do item - base de ICMS, para CST 51, 90 e 900  | 
SIMPLES Nacional  | 
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, lançado em Outras  | 
IPI  | 
|
Campo  | 
Regra  | 
Base  | 
Somatório do valor de base de IPI informado nos itens  | 
Valor  | 
Somatório do valor de IPI informado nos itens  | 
Isentas  | 
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 52, 53 e 54  | 
Outras  | 
Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens - base de IPI dos itens, para CST, 51, 55 e 99  | 
RECEITAS DE IRPJ  | 
|
Campo  | 
Regra  | 
Todos (separando conforme percentual de base de IRPJ informado no cadastro do estabelecimento)  | 
((((Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/seguro rateados) - (desconto global rateado)) X percentual de base de IRPJ s/ mercadorias) + (valor do serviço X percentual de base de IRPJ s/ serviço)) 
 Neste cálculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para incidir IRPJ.  | 
CONTRIBUIÇÕES/TRIBUTOS  | 
|
Campo  | 
Regra  | 
PIS  | 
Somatório do valor da base de PIS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de serviço, se houver, para CST 01  | 
COFINS  | 
Somatório do valor da base de COFINS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de serviço, se houver, para CST 01  | 
CSLL  | 
((((Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/seguro rateados) - (desconto global rateado)) X percentual de base de CSLL s/ mercadorias) + (valor do serviço X percentual de base de CSLL s/ serviço)) 
 Neste cálculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para incidir CSLL.  | 
IRPJ  | 
Percentual de base informado no cadastro do estabelecimento X somatório das receitas de IRPJ  | 
| ➢ | Quanto ao rateio de frete/despesas/seguro rateados e desconto global: | 
Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias, seguro e/ou desconto global, ao clicar em Calcular Bases, para compor receita de IRPJ e base de CSLL, estes valores serão rateados entre os itens cujo CFOP possua incidência destes tributos.
Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total de descontos - somatório de desconto de todos os itens), lançando-o na aba Complemento e, efetua o rateio, da seguinte forma:
((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor líquido dos itens) * (valor do item – desconto do item))
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